| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												102083201													
											 | 
									
													
										
												Fa za mobilné telefóny-ekonóm,riaditeľka													
											 | 
									
										
												70,05											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												22.10.2025											 | 
									
										
												Orange Slovensko, a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Ľubica Biľanská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy 											 | 
									
										
												22.10.2025											 | 
									
										
												22.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1571883372													
											 | 
									
													
										
												Fa za signalizáciu MŠ 8.9-7.10.25													
											 | 
									
										
												4,08											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												17.10.2025											 | 
									
										
												Telefónica Slovakia, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Ľubica Biľanská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy 											 | 
									
										
												20.10.2025											 | 
									
										
												22.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												9125007405													
											 | 
									
													
										
												Fa za EduPage eGovernment modul 7-10/25													
											 | 
									
										
												83,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.10.2025											 | 
									
										
												ASC Applied Software Consultants, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Ľubica Biľanská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy 											 | 
									
										
												16.10.2025											 | 
									
										
												22.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20250792													
											 | 
									
													
										
												Fa za opravu a údržbu kamerového systému													
											 | 
									
										
												164,11											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.10.2025											 | 
									
										
												Atris, spol.s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Ľubica Biľanská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy 											 | 
									
										
												16.10.2025											 | 
									
										
												22.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												25100345													
											 | 
									
													
										
												Fa za regál do kabinetu tel.výchovy													
											 | 
									
										
												93,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												Jurhan s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Ľubica Biľanská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy 											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												22.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												7294812815													
											 | 
									
													
										
												Fa za elektrinu od 1.9-30.9.2025													
											 | 
									
										
												696,99											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
									
										
												Energetika Slovensko a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Ľubica Biľanská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy 											 | 
									
										
												16.10.2025											 | 
									
										
												22.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												FV112503682													
											 | 
									
													
										
												Fa za balíček Naša Strava.sk MINI													
											 | 
									
										
												428,04											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
									
										
												VIS Slovensko, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Ľubica Biľanská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy 											 | 
									
										
												16.10.2025											 | 
									
										
												22.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025257490													
											 | 
									
													
										
												Fa za LED trubice a LED žiarovky													
											 | 
									
										
												44,40											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
									
										
												N-Terr s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Ľubica Biľanská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy 											 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
									
										
												22.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20250445													
											 | 
									
													
										
												Fa za výtvarný materiál pre predškolákov													
											 | 
									
										
												92,78											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												06.10.2025											 | 
									
										
												Ing. Mária Kirňaková - TOMINO											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Ľubica Biľanská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy 											 | 
									
										
												06.10.2025											 | 
									
										
												22.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												FA-2025023													
											 | 
									
													
										
												Fa za predstavenie pre predškolákov													
											 | 
									
										
												100,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												06.10.2025											 | 
									
										
												Aurora Arts, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Ľubica Biľanská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy 											 | 
									
										
												06.10.2025											 | 
									
										
												22.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025344													
											 | 
									
													
										
												Fa za servisné služby office 365													
											 | 
									
										
												73,80											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												06.10.2025											 | 
									
										
												365 services, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Ľubica Biľanská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy 											 | 
									
										
												16.10.2025											 | 
									
										
												22.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												8376783152													
											 | 
									
													
										
												Fa za pevné linky,internet,mobil zástup.													
											 | 
									
										
												111,28											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												06.10.2025											 | 
									
										
												Slovak Telekom, a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Ľubica Biľanská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy 											 | 
									
										
												16.10.2025											 | 
									
										
												22.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												200074811													
											 | 
									
													
										
												Fa za mes.poplatok bezp.SIM 4Q25													
											 | 
									
										
												14,98											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												03.10.2025											 | 
									
										
												Jablotron Slovakia s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Ľubica Biľanská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy 											 | 
									
										
												06.10.2025											 | 
									
										
												22.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												8490548083													
											 | 
									
													
										
												Fa za elektrinu 1.10-31.10.25 st.budova													
											 | 
									
										
												46,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												02.10.2025											 | 
									
										
												Energetika Slovensko a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Ľubica Biľanská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy 											 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
									
										
												22.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025125													
											 | 
									
													
										
												Fa za odb.poradenské konzultácie 10/25													
											 | 
									
										
												42,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												02.10.2025											 | 
									
										
												Intitút vzdelávania informačnej a kybernetickej											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Ľubica Biľanská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy 											 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
									
										
												22.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												250938													
											 | 
									
													
										
												Fa za výtlačky XEROX													
											 | 
									
										
												37,59											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												02.10.2025											 | 
									
										
												DD21 s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Ľubica Biľanská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy 											 | 
									
										
												06.10.2025											 | 
									
										
												22.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												263/2025/H													
											 | 
									
													
										
												Fa za služby technika PO, BOZP 3Q2025													
											 | 
									
										
												165,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.10.2025											 | 
									
										
												Ing. Peter HURAY											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Ľubica Biľanská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy 											 | 
									
										
												16.10.2025											 | 
									
										
												22.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												202517236													
											 | 
									
													
										
												Fa za výkon zodpovednej osoby 10/25													
											 | 
									
										
												49,20											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.10.2025											 | 
									
										
												osobnyudaj.sk, s.r.o											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Ľubica Biľanská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy 											 | 
									
										
												06.10.2025											 | 
									
										
												22.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												4435072468													
											 | 
									
													
										
												Fa za zemný plyn 10/25													
											 | 
									
										
												1 454,40											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.10.2025											 | 
									
										
												Energetika Slovensko a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Ľubica Biľanská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy 											 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
									
										
												22.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												202504353													
											 | 
									
													
										
												Fa za balíček BezKriedy Plus 25/26													
											 | 
									
										
												75,87											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.10.2025											 | 
									
										
												KOMENSKY, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Ľubica Biľanská 											 | 
									
										
												riaditeľka školy 											 | 
									
										
												07.10.2025											 | 
									
										
												22.10.2025											 |