|
Faktúra |
2016120
|
Faktúra za vložné seminár Jazykový kvet 2017
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
IALF, o. z. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
07.09.2016 |
30.09.2016 |
|
Faktúra |
2016119
|
Faktúra za kancelárske kreslo
|
67,25 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.09.2016 |
30.09.2016 |
|
Faktúra |
2016101
|
Signalizácia MŠ
|
0,42 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.08.2016 |
10.08.2016 |
|
Faktúra |
2016099
|
Faktúra za plyn 1.8.16-31.8.16
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
05.08.2016 |
10.08.2016 |
|
Faktúra |
2016133
|
Faktúra za vodné a stočné 17.6.-14.9.2016
|
148,51 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
27.09.2016 |
30.09.2016 |
|
Faktúra |
2016071
|
Faktúra za valec do kopírky
|
55,44 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
AutoCont SK a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.05.2016 |
|
Faktúra |
2016076
|
Faktúra za plyn 1.6.16-30.6.16
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
RWE Gas Slovensko |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.06.2016 |
30.06.2016 |
|
Faktúra |
2016075
|
Faktúra za učebné pomôcky do Školy v prírode
|
70,15 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.06.2016 |
30.06.2016 |
|
Faktúra |
6_2016
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 6/2016
|
1 990,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.06.2016 |
|
Faktúra |
5_2016
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 5/2016
|
2 905,25 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
20.05.2016 |
|
Faktúra |
2016074
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
15,91 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.05.2016 |
|
Faktúra |
2016073
|
Fa za stravu a ubytovanie v Škole v prírode
|
3 166,44 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
HOREZZA, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.05.2016 |
|
Faktúra |
2016072
|
Faktúra za knihy do knižnice ZŠ
|
500,07 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.05.2016 |
|
Faktúra |
2016070
|
Faktúra za učebné pomôcky MŠ
|
266,01 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.05.2016 |
|
Faktúra |
2016078
|
služby PO, BOZP 5/2016
|
75,16 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
06.06.2016 |
30.06.2016 |
|
Faktúra |
2016069
|
Signalizácia MŠ
|
0,36 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.05.2016 |
|
Faktúra |
2016068
|
Faktúra za súbor demonštračných obrázkov MŠ
|
227,68 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Iva Picková |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.05.2016 |
|
Faktúra |
2016067
|
Faktúra za kanvicu Sencor
|
49,99 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.05.2016 |
|
Faktúra |
2016038
|
Faktúra za vodné a stočné 9.12.-15.3.2016
|
278,46 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2016 |
|
Faktúra |
4_2016
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 4/2016
|
2 557,35 |
s DPH |
|
|
30.04.2016 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
20.05.2016 |