|
Faktúra |
2016073
|
Fa za stravu a ubytovanie v Škole v prírode
|
3 166,44 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
HOREZZA, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.05.2016 |
|
Faktúra |
2016074
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
15,91 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.05.2016 |
|
Faktúra |
5_2016
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 5/2016
|
2 905,25 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
20.05.2016 |
|
Faktúra |
6_2016
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 6/2016
|
1 990,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.06.2016 |
|
Faktúra |
9_2016
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 9/2016
|
2 731,47 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.09.2016 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme telocvične 1/2016
|
|
bez DPH |
|
|
18.10.2016 |
Maximilán Burda |
|
|
|
|
19.10.2016 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme telocvične 2/2016
|
|
bez DPH |
|
|
01.10.2016 |
Slavomír Kohút |
|
|
|
|
19.10.2016 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme telocvične 4/2016
|
|
bez DPH |
|
|
31.10.2016 |
Peter Čerevik |
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
Zmluva |
|
Servisná zmluva
|
60/mesiac |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
365 services, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
01.06.2020 |
|
Faktúra |
10_2016
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 10/2016
|
2 327,03 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.10.2016 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme telocvične 5/2016
|
|
bez DPH |
|
|
31.10.2016 |
Adam Kohút |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
Faktúra |
11_2016
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 11/2016
|
2 754,81 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
30.11.2016 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme telocvične 7/2016
|
|
bez DPH |
|
|
25.11.2016 |
Michal Kohút |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o prenájme telocvične 6/2016
|
|
bez DPH |
|
|
24.11.2016 |
Mária Lelková |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
Faktúra |
12_2016
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 12/2016
|
1 891,54 |
s DPH |
|
|
31.12.2016 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.12.2016 |
|
Faktúra |
2017009
|
Faktúra za plyn - preplatok
|
-1 273.85 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2017 |
|
Zmluva |
1/2017
|
Zmluva o poskytunutí služby -Lyžiarsky kurz 2017
|
5 250.00 |
bez DPH |
|
|
22.11.2016 |
WANAKA |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
Mgr. Ľubica Biľanská |
riaditeľka školy |
|
02.01.2017 |
|
Faktúra |
1_2017
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 1/2017
|
2 156,86 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.01.2017 |
|
Faktúra |
2_2017
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 2/2017
|
2 918,87 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
28.02.2017 |
|
Faktúra |
3_2017
|
Zoznam faktúr ŠJ za mesiac 3/2017
|
1 968,29 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
|
31.03.2017 |