|
Faktúra |
2017059
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,06 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
12.04.2017 |
30.04.2017 |
|
Faktúra |
2017058
|
Fa za účastnícky poplatok za školenie Scratch
|
116,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Akadémia Alexandra |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.04.2017 |
30.04.2017 |
|
Faktúra |
2017057
|
Fa za CD-literárnu výchovu pre 5-9.ročník
|
55,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Občianske združenie Fonéma |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.04.2017 |
30.04.2017 |
|
Faktúra |
2017056
|
Fa za bezpečnostnú SIM-poplašné zariadenie
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.04.2017 |
30.04.2017 |
|
Faktúra |
2017055
|
Faktúra za pevné linky
|
72,24 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.04.2017 |
30.04.2017 |
|
Faktúra |
2017054
|
služby PO, BOZP 3/2017
|
75,16 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
DXA Snina |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.04.2017 |
30.04.2017 |
|
Faktúra |
2017104
|
Faktúra za kancelársky papier a toner do zborovne
|
65,35 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
03.07.2017 |
11.07.2017 |
|
Faktúra |
2017109
|
služby PO, BOZP, zdr.dohľad 6/2017
|
65,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
10.07.2017 |
11.07.2017 |
|
Faktúra |
2017106
|
Fa za nástenné mapy, PVC tabule 5 ks
|
194,70 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
03.07.2017 |
11.07.2017 |
|
Faktúra |
2017157
|
Fa za vypracovanie žiadosti na projekt
|
800,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
Faktúra |
2017165
|
Faktúra za elektrinu - 1.9.-30.9.2017
|
393,24 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
Faktúra |
2017164
|
Fa za nástenné mapy, PVC tabule 7 ks
|
324,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
Faktúra |
2017163
|
Faktúra za mobilné telefóny
|
81,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
Faktúra |
2017162
|
Faktúra za pevné linky
|
63,46 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Sloval Telekom a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
Faktúra |
2017161
|
FA za výrobu nábytku-policová skriňa MŠ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Štefan Andrejčík - EZZUM |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
Faktúra |
2017160
|
FA za publ. Technika pre 5-9 ročník
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
Faktúra |
2017159
|
Fa za bezpečnostnú SIM-poplašné zariadenie
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
Faktúra |
2017156
|
služby PO, BOZP, zdr.dohľad 9/2017
|
65,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |
|
Faktúra |
2017015
|
Faktúra za lyžiarky kurz 2017
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
WANAKA |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
01.02.2017 |
15.02.2017 |
|
Faktúra |
2017155
|
Faktúra za projektor+oprava projektora a servis notebook
|
1 048,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou |
|
|
11.10.2017 |
18.10.2017 |